井冈山市应急管理综合行政执法大队
(略)年部门预算
目 录
第一部分 井冈山市应急管理综合行政执法大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 井冈山市应急管理综合行政执法大队(略)年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 井冈山市应急管理综合行政执法大队 (略)年部门预算情况说明
一、(略)年部门预算收支情况说明
二、(略)年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 井冈山市应急管理综合行政执法大队概况
部门主要职责
井冈山市应急管理综合行政执法大队是应急管理局下属副科级单位。主要职责是依法行使安全生产综合执法职权及全市应急救援等工作,组织开展发全生产巡查。
二、机构设置及人员情况
(略)年井冈山市应急管理综合行政执法大队共有预算单位1个,包括:(略)
编制人数小计(略)人,其中:(略)
第二部分 井冈山市应急管理综合行政执法大队(略)年部门预算表
(详见附表)
第三部分 井冈山市应急管理综合行政执法大队(略)年部门预算情况说明
一、(略)年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
(略)年井冈山市应急管理综合行政执法大队收入预算总额为(略)万元,较上年预算安排减少3.5万元;MERGEFIELD {page(略).ds(略)_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ(略)_SRXMMX}财政拨款收入(略)万元,较上年预算安排增加0万元,教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
(略)年井冈山市应急管理综合行政执法大队支出预算总额为(略)万元,较上年预算安排减少3.5万元;其中:
按支出项目类别划分:(略)
按支出功能科目划分:(略)
按支出经济分类划分:(略)
(三)财政拨款支出情况
(略)年井冈山市应急管理综合行政执法大队财政拨款支出预算总额为(略)万元,较上年预算安排减少3.5万元;
按支出功能科目划分:(略)
按支出项目类别划分:(略)
(四)政府性基金情况
本年度未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本年度未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六) 机关运行经费等重要事项的说明
(略)年部门机关运行费预算(略)万元,比(略)年预算减少(略).5万元,减少(略).(略)%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
(略)年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中:(略)
(七)国有资产占有使用情况
截至(略)年8月(略)日, 部门共有车辆8辆,其中:(略)
(略)年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值(略)万元以上大型设备具体为:(略)
(九)项目情况说明(部门本级)
1.森林防火经费专项资金项目
1)项目概述:(略)
2)立项依据:(略)
3)实施主体:(略)
4)实施方案:(略)
5)实施周期:(略)
6)年度预算安排:(略)
7)绩效目标和指标:(略)
二、(略)年“三公”经费预算情况说明
(略)年井冈山市应急管理综合行政执法大队三公经费一般公共预算安排(略).5万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年保持一致。
公务接待1万元,比上年减少6.5万元,主要原因是与单位开办食堂,费用减少。
公务用车运行9.5万元,比上年减少7.5万元,主要原因是上年度购置公车,运行费用增加。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:(略)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
财政拨款:(略)
教育收费资金收入:(略)
(三)事业收入:(略)
(四)事业单位经营收入:(略)
(五)附属单位上缴收入:(略)
(六)上级补助收入:(略)
(七)其他收入:(略)
(八)使用非财政拨款结余:(略)
(九)上年结转和结余:(略)
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《(略)年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:(略)
(二)“三公”经费:(略)
附表:(略)